Проведем анализ финансового состояния ОАО «КМАпроектжилстрой» (табл. 2.10.).
Таблица 2.10. Финансовые показатели по ОАО КМАПЖС
Показатель на 01.01.2008г. тыс. руб. на 01.01.2009г. тыс. руб.
Актив
Внеоборотные активы 1803215 2431571
Оборотные активы 1346668 1041594
Баланс 3149883 3473165
Пассив
Капитал и резервы 3059102 3384871
Долгосрочные обязательства 0 0
Краткосрочные обязательства 90781 88294
Баланс 3149883 3473165
За анализируемый период общая стоимость активов предприятия увеличилась на 323282,00 тыс.руб. или на 10,26 % (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Структура активов ОАО «КМАпроектжилстрой»
Структура внеоборотных активов представлена на рис. 2.2.
Рис. 2.2. Структура внеоборотных активов ОАО «КМАпроектжилстрой»
Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 628356,00 тыс. руб. или на 34,85 %. Удельный их вес в стоимости имущества предприятия за 2008 год вырос на 12,76 % (с 57,25 % до 70,01 %).
Структура собственного капитала приведена на рис. 2.3
Величина собственного капитала (фактического) предприятия увеличилась на 325769,0 тыс. руб. или на 10,65 %.
Имущественный комплекс ОАО «КМАпроектжилстрой» по остаточной стоимости на 01.01.2009 года в сумме 1376463 тыс. рублей состоит из следующих составляющих:
• Здания - 1076519 тыс. руб.;
• Сооружения - 20542 тыс. руб.;
• Машины и оборудование - 215283 тыс. руб.;
• Транспортные средства - 47979 тыс. руб.;
• Производственный инвентарь - 16140 тыс. руб.
ОАО «КМАПЖС» владеет долями и акциями 20 хозяйственных обществ.
В 2008 году в ОАО «КМАпроектжилстрой» произошли следующие изменения составе имущественного комплекса Общества:
Продан пакет акций ЗАО «Мебельный салон»
Анализ финансовой устойчивости Предприятия за 2008г. позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала (фактического), который на конец анализируемого периода составил 0,975 (при рекомендуемом значении не менее 0,500).
Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами на конец 2008 г. составил 11,797 что на 3,037 пунктов ниже его значения на начало периода (14,834) при рекомендуемом значении от 0,90 до 3,00. Таким образом, за отчетный период сохранилась способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, и прочих оборотных актив.
В таблице 2.11. приведены показатели ОАО «КМАпроектжилстрой».
Таблица 2.11. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «КМАпроектжилстрой»
№ п/п Наименование показателя За 2004г. За 2005г. За 2006г. За 2007 г. За 2008 г. За 1-й кв. 2009 г.
1. Стоимость чистых активов эмитента, руб. 835867811 1143547
1680210115
3059102011 3384871415
3432005087
2. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 10 4 55.1 54,7 39,5
26,8
3. Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
3,6
4
5,1
2,97
2,6
8,1
4. Покрытие платежей по обслуживанию долгов,% (-) 45810395 руб. 110 84.7 183,6 158,1 9,8
5. Уровень просроченной задолженности, %
-
-
нет
нет
нет
нет
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 12,8 10 6,8 5,2 35,7
2,5
7. Доля дивидендов в прибыли, %
100
100
100
92
92
нет
8. Производительность труда, руб./чел. 309556 376417 405758 584477 662 564
105 036
9. Амортизация к объему выручки, %
3,7
2,4
6,0
4,0
3,8
7,4
Платежеспособность и финансовая устойчивость эмитента находятся, в целом, на приемлемом уровне. ОАО «КМАпроектжилстрой» имеет удовлетворительный уровень доходности, обеспечен оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочный обязательств.
Оборотные средства ОАО «КМАпроектжилстрой» пополняются за счет источников собственных средств, что необходимо для его финансовой устойчивости.
В таблице 2.12. приведены показатели финансовых результатов ОАО «КМАпроектжилстрой».
Таблица 2.12. Прибыль и убытки ОАО «КМАпроектжилстрой»
Наименование показателя За 2004 г. За 2005 г. За 2006 г. За 2007 г. За 2008 г. За 1-й кв. 2009 г.
Выручка, руб.
825276022
1061497115
1210780433
1830247459
2083764115
299038452
Валовая прибыль, руб.
17961817
24334348
61621312
202251377
172072578
11873347
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
11114501
25914449
39615269
167455922
130252434
1149218
Рентабельность собственного капитала, %
1,7
2,8
5.1
14,8
5,8
0,04
Рентабельность активов,%
1,2
2,2
2,2
5,3
3,7
0,003
Коэффициент чистой прибыли, %
1,3
2,4
64.3
9,1
6,2
0,4
Рентабельность продукции (продаж), %
2,2
2,3
5.1
11,0
8,2
4,0
Оборачиваемость капитала
1,0
0,9
0.72
0,6
0,6
0,08
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Основной причиной, послужившей увеличению прибыли, является увеличение объемов строительно– монтажных работ.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Низкий уровень оплаты труда населения, снижающий покупку квартир на уровне – 20-30%.
Таблица 2.13. Ликвидность ОАО «КМАпроектжилстрой»
Наименование показателя За 2004 г. За 2005 г. За 2006 г. За 2007 г. За 2008г. За 1-й кв. 2009 г.
Собственные оборотные средства, руб.
635868
185247442
647450133
432017524
311507108
51402004
Индекс постоянного актива
0,9
1
1,8
2,2
1,1
0,8
Коэффициент текущей ликвидности
1,1
0,8
7,2
13,4
8,9
4,4
Коэффициент быстрой ликвидности
2,8
5
3,72
9,7
6,2
2,0
Коэффициент автономии собственных средств 0,8 1 0,56 0,3 0,9
1,0
Ликвидность и платежеспособность эмитента находятся в норме в связи с ежегодным наращиванием темпов и увеличением объема строительно-монтажных работ, а также своевременными расчетами заказчиков.
|